SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES LUB PROKURENT (PROKURA SAMOISTNA).
Organizacja RKK Investments osiągnęła 67 295 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 375 631 zł. Pozostałe przychody to 66 920 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły -43 605 865 zł.
Zysk netto wyniósł 43 981 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 446 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 295 849 zł w 2024 roku.
• 187 005 243 zł w 2023 roku.
• 314 141 929 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 197 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 981 495 zł w 2024 roku.
• 162 494 179 zł w 2023 roku.
• 271 973 415 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RKK Investments wynosi -455 tys. zł.
EBITDA RKK Investments wynosi -455 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -454 808 zł w
2024 roku.
• -785 632 zł w
2023 roku.
• -342 629 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -454 808 zł w
2024 roku.
• -785 632 zł w
2023 roku.
• -342 629 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RKK Investments wynosi 1 048 809 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 943 773 zł a 4 416 103 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 999 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 048 809 370 zł w 2024 roku.
• 1 569 680 246 zł w 2023 roku.
• 1 970 484 348 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RKK Investments wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RKK Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 336 120
zł.
Koszty operacyjne RKK Investments wyniosły 830 439
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 336 120 zł w 2024 roku
• 211 227 zł w 2023 roku
• 271 341 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RKK Investments wyniosła 1 109 017 580 zł.
a
ktywa trwałe to 87 057 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 021 960 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 017 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 104 025 987 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 991 593 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 259 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 017 580 zł w 2024 roku.
• 1 067 831 319 zł w 2023 roku.
• 907 684 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -121%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 343.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RKK Investments wyniosły 4 991 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 017 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 018 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 991 593 zł w 2024 roku
• 7 786 827 zł w 2023 roku
• 10 134 402 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RKK Investments wykazała przychody na poziomie 67 295 849 zł.
Organizacja zarobiła 51 871 745 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 890 250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 981 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 127 179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 890 250 zł w 2024 roku
• 23 337 802 zł w 2023 roku
• 38 921 619 zł w 2022 roku