Organizacja Wipax osiągnęła 40 094 791 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 946 408 zł. Pozostałe przychody to 148 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 721 255 zł.
Zysk netto wyniósł 225 153 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 416 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 094 791 zł w 2024 roku.
• 40 482 856 zł w 2023 roku.
• 45 434 828 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -443 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 153 zł w 2024 roku.
• -669 089 zł w 2023 roku.
• 1 867 035 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wipax wynosi 541 tys. zł.
EBITDA Wipax wynosi 1,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
559 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 540 949 zł w
2024 roku.
• -108 420 zł w
2023 roku.
• 2 316 609 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
722 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 137 190 zł w
2024 roku.
• 234 757 zł w
2023 roku.
• 2 674 272 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wipax wynosi 33 076 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 251 526 zł a 100 236 977 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 455 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 076 603 zł w 2024 roku.
• 32 265 838 zł w 2023 roku.
• 44 512 112 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wipax wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wipax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 782 813
zł.
Koszty operacyjne Wipax wyniosły 39 405 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 782 813 zł w 2024 roku
• 5 045 751 zł w 2023 roku
• 4 778 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wipax wyniosła 15 000 334 zł.
a
ktywa trwałe to 1 663 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 336 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 000 334 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 261 510 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 738 824 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 169 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 000 334 zł w 2024 roku.
• 15 868 248 zł w 2023 roku.
• 18 262 326 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wipax wyniosły 7 738 824 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 000 334 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 221 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 738 824 zł w 2024 roku
• 8 831 890 zł w 2023 roku
• 9 256 879 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wipax wykazała przychody na poziomie 40 094 791 zł.
Organizacja zarobiła 445 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 153 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -109 861 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 965 zł w 2024 roku
• 61 772 zł w 2023 roku
• 575 088 zł w 2022 roku
Organizacja Wipax wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Atouts Services Societe Par Action Simplifiée
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2021 jest
Atouts Services Societe Par Action Simplifiée
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.09.2013 do 10.02.2021
był Atouts Services Societe Par Action Simplifiée
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 24.05.2011 do 27.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Atouts Services Societe Par Action Simplifiée. Jego udziały w tym czasie wynosiły 800%.