Organizacja General Aviation osiągnęła 986 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 958 923 zł. Pozostałe przychody to 27 399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 003 918 zł.
Strata netto wyniosła 3 044 995 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -412 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 986 323 zł w 2024 roku.
• 2 257 463 zł w 2023 roku.
• 1 300 108 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -359 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 044 995 zł w 2024 roku.
• -2 648 881 zł w 2023 roku.
• -2 349 652 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT General Aviation wynosi -1,76 mln zł.
EBITDA General Aviation wynosi -1,72 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
194 496 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 761 583 zł w
2024 roku.
• -1 315 516 zł w
2023 roku.
• 1 589 443 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
192 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 716 851 zł w
2024 roku.
• -1 274 801 zł w
2023 roku.
• 1 622 223 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji General Aviation wynosi 18 866 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 97 114 761 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 859 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 866 566 zł w 2024 roku.
• 22 000 125 zł w 2023 roku.
• 23 349 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji General Aviation wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 2,11% w 2023 roku.
• 2,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
General Aviation charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne General Aviation wyniosły 3 720 507
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów General Aviation wyniosła 51 214 931 zł.
a
ktywa trwałe to 43 593 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 621 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 214 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 278 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 936 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 683 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 214 931 zł w 2024 roku.
• 48 923 723 zł w 2023 roku.
• 51 479 232 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -184%.
Marża netto wyniosła -309%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania General Aviation wyniosły 26 936 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 214 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 837 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 936 241 zł w 2024 roku
• 21 596 857 zł w 2023 roku
• 21 502 669 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja General Aviation wykazała przychody na poziomie 986 323 zł.
Organizacja zarobiła -3 044 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 044 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja General Aviation wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pergolese S.a.r.l.
posiada 10800 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2012 jest
Pergolese S.a.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.08.2011 do 26.04.2012
był Mountplace Trading&investments Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.04.2009 do 18.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Niemczycki Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 58%.