WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
Organizacja Medsource Polska osiągnęła 2 616 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 569 547 zł. Pozostałe przychody to 47 093 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 016 311 zł.
Zysk netto wyniósł 553 236 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 616 640 zł w 2024 roku.
• 1 319 086 zł w 2023 roku.
• 1 202 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 117 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 553 236 zł w 2024 roku.
• 55 390 zł w 2023 roku.
• 333 535 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medsource Polska wynosi 4 614 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 433 zł a 7 745 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 689 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 614 803 zł w 2024 roku.
• 1 404 494 zł w 2023 roku.
• 2 336 458 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medsource Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medsource Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 796 995
zł.
Koszty operacyjne Medsource Polska wyniosły 2 004 405
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 796 995 zł w 2024 roku
• 633 000 zł w 2023 roku
• 281 230 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medsource Polska wyniosła 1 150 560 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 100 393 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 150 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 876 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 150 560 zł w 2024 roku.
• 794 624 zł w 2023 roku.
• 813 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medsource Polska wyniosły 273 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 150 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 983 zł w 2024 roku
• 389 901 zł w 2023 roku
• 545 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medsource Polska wykazała przychody na poziomie 2 616 640 zł.
Organizacja zarobiła 555 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 553 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2084 zł w 2024 roku
• 11 102 zł w 2023 roku
• 33 647 zł w 2022 roku
Organizacja Medsource Polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kabata Wanda
posiada 144 udziałów, które stanowią 48% firmy.
Kabata Janusz
posiada 60 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Drewnowska Krystyna P
posiada 24 udziałów, które stanowią 8% firmy.
Bucior Jerzy
posiada 24 udziałów, które stanowią 8% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2007 jest
Kabata Wanda
kontrolujący 48% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.01.2005 do 23.07.2007:
• Kabata Janusz (20% udziałów)
• Jakubowski Zenon (20% udziałów)
• Brodniewicz Proba Teresa (20% udziałów)
• Bucior Jerzy (20% udziałów)
• Drewnowska Krystyna P (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.05.2004 do 14.01.2005:
• Kabata Janusz (20% udziałów)
• Jakubowski Zenon (20% udziałów)
• Brodniewicz Proba Teresa (20% udziałów)
• Bucior Jerzy (20% udziałów)
• Drewnowska Krystyna P (20% udziałów)