Dystrybucja zbóż, nawozów oraz artykułów chemicznych.
Importer metanolu technicznego, z dystrybucją w Polsce, Słowacji i Czechach.
Specjalistyczna logistyka dla towarów masowych z zapewnieniem jakości.
Wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa 2024.
Współpraca z renomowanymi firmami kontrolnymi.
Doschem to firma specjalizująca się w dystrybucji zbóż, nawozów oraz artykułów chemicznych, która zdobyła uznanie na polskim rynku dzięki swojemu profesjonalizmowi i długoletniemu doświadczeniu w branży. Głównym celem organizacji jest zapewnienie klientom dostępu do najwyższej jakości nawozów w najkorzystniejszych cenach, co realizowane jest poprzez efektywną i specjalistyczną logistykę. Firma współpracuje z czołowymi firmami kontrolnymi, aby zapewnić transport towarów o dużych gabarytach, takich jak metanol oraz nawozy. Produkty oferowane przez Doschem są dokładnie sprawdzane i posiadają wymagane atesty, co potwierdza ich jakość. Dodatkowo, firma jest importerem metanolu technicznego i przez wiele lat z powodzeniem dystrybuuje ten produkt na rynku polskim, słowackim oraz czeskim, korzystając ze specjalistycznych wagonów do transportu metanolu. Doschem osiągnął znaczące sukcesy, w tym wyróżnienie w prestiżowym rankingu Diamenty Forbesa 2024, co podkreśla jego silną pozycję na rynku oraz zaangażowanie w dostarczanie wartościowym klientom. Mimo intensywnej konkurencji, przedsiębiorstwo stoi na czołowej pozycji w branży, co poświadcza jego dynamiczny rozwój oraz ciągłe poszukiwanie nowych możliwości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sopot Trade AND Invest osiągnęła 269 539 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 268 802 608 zł. Pozostałe przychody to 736 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 294 245 zł.
Zysk netto wyniósł 508 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 366 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 539 553 zł w 2024 roku.
• 215 749 151 zł w 2023 roku.
• 382 905 049 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 363 zł w 2024 roku.
• 760 902 zł w 2023 roku.
• 2 166 042 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sopot Trade AND Invest wynosi 3 mln zł.
EBITDA Sopot Trade AND Invest wynosi 3,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
347 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 996 178 zł w
2024 roku.
• 6 315 357 zł w
2023 roku.
• 32 341 984 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
383 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 347 792 zł w
2024 roku.
• 6 675 550 zł w
2023 roku.
• 32 574 804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sopot Trade AND Invest wynosi 199 092 081 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 083 633 zł a 673 848 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 329 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 199 092 081 zł w 2024 roku.
• 162 475 903 zł w 2023 roku.
• 287 094 101 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sopot Trade AND Invest wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,16% w 2024 roku.
• 2,16% w 2023 roku.
• 2,12% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sopot Trade AND Invest wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sopot Trade AND Invest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sopot Trade AND Invest wynosi 4,91 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 10,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
700 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 4,91 mln zł w 2024 roku.
• 4,15 mln zł w 2023 roku.
• 7,72 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 102 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 433 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,75 mln zł w 2024 roku.
• 8,61 mln zł w 2023 roku.
• 15,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 858 374
zł.
Koszty operacyjne Sopot Trade AND Invest wyniosły 265 806 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
398 041 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 858 374 zł w 2024 roku
• 2 103 338 zł w 2023 roku
• 2 557 384 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sopot Trade AND Invest wyniosła 54 314 283 zł.
a
ktywa trwałe to 7 577 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 736 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 314 283 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 421 726 zł.
k
apitały mniejszości to 11 732 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 160 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 043 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 314 283 zł w 2024 roku.
• 55 017 250 zł w 2023 roku.
• 65 987 951 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sopot Trade AND Invest wyniosły 31 160 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 314 283 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 775 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 160 159 zł w 2024 roku
• 34 217 877 zł w 2023 roku
• 35 108 083 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sopot Trade AND Invest wykazała przychody na poziomie 269 539 553 zł.
Organizacja zarobiła 907 638 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 399 275 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 399 275 zł w 2024 roku
• 1 066 334 zł w 2023 roku
• 6 317 349 zł w 2022 roku
Organizacja Sopot Trade AND Invest wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.