Organizacja Skup osiągnęła 16 845 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 844 991 zł. Pozostałe przychody to 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 662 076 zł.
Zysk netto wyniósł 1 182 915 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 871 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 845 443 zł w 2024 roku.
• 16 307 433 zł w 2023 roku.
• 13 175 925 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 182 915 zł w 2024 roku.
• 1 078 050 zł w 2023 roku.
• 38 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Skup wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Skup wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
153 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 182 996 zł w
2024 roku.
• 1 077 950 zł w
2023 roku.
• 38 854 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
158 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 347 047 zł w
2024 roku.
• 1 224 738 zł w
2023 roku.
• 168 011 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Skup wynosi 18 406 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 444 564 zł a 42 113 607 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 313 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 406 518 zł w 2024 roku.
• 17 549 738 zł w 2023 roku.
• 10 510 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Skup wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Skup charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 204 825
zł.
Koszty operacyjne Skup wyniosły 15 661 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
93 006 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 204 825 zł w 2024 roku
• 1 878 060 zł w 2023 roku
• 1 569 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Skup wyniosła 4 598 172 zł.
a
ktywa trwałe to 1 218 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 379 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 598 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 259 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 338 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 598 172 zł w 2024 roku.
• 4 326 661 zł w 2023 roku.
• 3 166 563 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Skup wyniosły 1 338 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 598 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 338 753 zł w 2024 roku
• 1 172 106 zł w 2023 roku
• 1 071 733 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Skup wykazała przychody na poziomie 16 845 443 zł.
Organizacja zarobiła 1 182 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 182 915 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku