Organizacja Zielony Rynek osiągnęła 2 337 600 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 337 600 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 282 859 zł.
Zysk netto wyniósł 54 740 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 337 600 zł w 2024 roku.
• 2 369 618 zł w 2023 roku.
• 1 936 227 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 740 zł w 2024 roku.
• 154 456 zł w 2023 roku.
• -37 385 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zielony Rynek wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Zielony Rynek wynosi 313 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 864 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 464 zł w
2024 roku.
• 169 680 zł w
2023 roku.
• -37 382 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 312 818 zł w
2024 roku.
• 440 187 zł w
2023 roku.
• 251 114 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zielony Rynek wynosi 4 600 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
547 401 zł a 15 056 333 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 600 423 zł w 2024 roku.
• 4 979 575 zł w 2023 roku.
• 3 956 984 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielony Rynek wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zielony Rynek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 838 032
zł.
Koszty operacyjne Zielony Rynek wyniosły 2 274 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 558 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 838 032 zł w 2024 roku
• 763 449 zł w 2023 roku
• 707 127 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zielony Rynek wyniosła 5 347 157 zł.
a
ktywa trwałe to 3 621 885 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 347 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 764 083 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 583 073 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 347 157 zł w 2024 roku.
• 5 382 655 zł w 2023 roku.
• 5 382 889 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zielony Rynek wyniosły 1 583 073 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 347 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -94 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 583 073 zł w 2024 roku
• 1 673 311 zł w 2023 roku
• 1 828 001 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zielony Rynek wykazała przychody na poziomie 2 337 600 zł.
Organizacja zarobiła 63 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 740 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8699 zł w 2024 roku
• 15 225 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zielony Rynek wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki