SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, WZGLĘDNIE USTANOWIONY PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Nieruchomości osiągnęła 1 318 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 318 317 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 300 657 zł.
Zysk netto wyniósł 17 660 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 87 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 318 317 zł w 2024 roku.
• 841 144 zł w 2023 roku.
• 1 028 381 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 660 zł w 2024 roku.
• 60 381 zł w 2023 roku.
• 33 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nieruchomości wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Nieruchomości wynosi 42 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 38 895 zł w
2024 roku.
• 61 163 zł w
2023 roku.
• 53 085 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 417 zł w
2024 roku.
• 77 625 zł w
2023 roku.
• 60 305 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nieruchomości wynosi 1 040 328 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
90 811 zł a 3 295 791 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 040 328 zł w 2024 roku.
• 802 285 zł w 2023 roku.
• 944 034 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nieruchomości wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 800 554
zł.
Koszty operacyjne Nieruchomości wyniosły 1 279 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 800 554 zł w 2024 roku
• 436 342 zł w 2023 roku
• 561 399 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
56% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nieruchomości wyniosła 816 075 zł.
a
ktywa trwałe to 79 946 zł.
a
ktywa obrotowe to 736 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 816 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 121 082 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 993 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 816 075 zł w 2024 roku.
• 624 012 zł w 2023 roku.
• 720 914 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nieruchomości wyniosły 694 993 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 816 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8756 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 993 zł w 2024 roku
• 672 412 zł w 2023 roku
• 556 401 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 318 317 zł.
Organizacja zarobiła 17 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 660 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4168 zł w 2022 roku