SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w przekształceniach gruntów i uzyskiwaniu pozwoleń
Obsługa inwestycji na każdym etapie procesu
Doradztwo strategiczne i wsparcie analityczne
Usługi dla klientów indywidualnych i inwestorów komercyjnych
Zespół specjalistów z różnych dziedzin
Investment Service and Management to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji na rynku nieruchomości. Dzięki unikalnemu zespołowi urbanistów, prawników i inżynierów budownictwa, oferuje szeroką gamę usług, od pozyskiwania gruntów, przez przekształcenia i odrolnienia, aż po uzyskiwanie niezbędnych decyzji i pozwoleń. Ich misją jest dostarczanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno osób prywatnych, jak i inwestorów komercyjnych. W ofercie firmy znajduje się nie tylko nadzorowanie inwestycji na każdym etapie, ale także doradztwo strategiczne, wsparcie analityczne oraz zarządzanie projektami, co pozwala na płynne przeprowadzenie procesu inwestycyjnego. Investment Service and Management wyróżnia się na rynku przez swoje podejście oparte na zrozumieniu dinamik rynku nieruchomości oraz empatycznym traktowaniu każdego projektu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Investment Service AND Management osiągnęła 3451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3451 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 363 zł.
Strata netto wyniosła 8911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3451 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8911 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Investment Service AND Management wynosi -9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investment Service AND Management wynosi 2301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2301 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2301 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investment Service AND Management wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Investment Service AND Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Investment Service AND Management wyniosły 12 363
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investment Service AND Management wyniosła 2050 zł.
a
ktywa obrotowe to 2050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3911 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2050 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -435%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 228%.
Marża operacyjna wyniosła -258%.
Marża netto wyniosła -258%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -435 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 228 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -258 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -258 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investment Service AND Management wyniosły 5961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 291%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5961 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 291% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investment Service AND Management wykazała przychody na poziomie 3451 zł.
Organizacja Investment Service AND Management wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 4% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.