Zarządzanie funduszami funduszy dla sektora VC i PE
Inwestycje w innowacyjne polskie przedsiębiorstwa
Wsparcie dla start-upów i firm w ekspansji
Ponad 800 zainwestowanych spółek
Współpraca z prywatnymi inwestorami i korporacjami
PFR Ventures to wiodący zarządzający funduszami funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma na celu rozwój rodzimego rynku Venture Capital oraz Private Equity. Ta instytucja finansowa dysponuje środkami o wartości blisko 4 miliardów złotych, które alokuje w ponad 70 funduszach, wspierając ponad 800 innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce. PFR Ventures inwestuje wspólnie z prywatnymi inwestorami oraz aniołami biznesu, koncentrując się na spółkach na różnych etapach rozwoju, w tym zarówno na nowo powstałych start-upach, jak i większych firmach poszukujących finansowania na badania i rozwój lub ekspansję zagraniczną. Do portfolio PFR Ventures należą znane projekty, takie jak Audioteka, Booksy i iTaxi, co świadczy o ich wpływie na rozwój innowacyjnych rozwiązań w Polsce. Misją PFR Ventures jest dostarczenie funduszy, które pozwolą na dynamiczny rozwój krajowych technologii oraz zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PFR Ventures Starter 2.0 Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 106 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 106 713 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 212 045 zł.
Strata netto wyniosła 8 212 045 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 713 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8 212 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 212 045 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PFR Ventures Starter 2.0 Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -8,32 mln zł.
EBITDA PFR Ventures Starter 2.0 Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -8,32 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PFR Ventures Starter 2.0 Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 148 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 411 664 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 329 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PFR Ventures Starter 2.0 Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 4,20%. To oznacza, że firma ma szansę 4,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,20% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
PFR Ventures Starter 2.0 Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Organizacja PFR Ventures Starter 2.0 Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki