Organizacja inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna osiągnęła 102 858 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 102 858 zł.
Całkowite koszty wyniosły -30 569 zł.
Zysk netto wyniósł 30 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 858 zł w 2024 roku.
• 174 487 zł w 2023 roku.
• 10 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 569 zł w 2024 roku.
• 35 488 zł w 2023 roku.
• -53 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -65 tys. zł.
EBITDA inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi -65 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 644 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 287 zł a 2 417 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 644 076 zł w 2024 roku.
• 1 171 585 zł w 2023 roku.
• 6667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 1,45% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 65 118
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosła 903 378 zł.
a
ktywa trwałe to 549 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 475 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 903 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 604 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 299 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 903 378 zł w 2024 roku.
• 1 243 280 zł w 2023 roku.
• 170 856 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna wyniosły 299 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 903 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 299 072 zł w 2024 roku
• 25 536 zł w 2023 roku
• 508 031 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 297% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 102 858 zł.
Organizacja zarobiła 37 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7171 zł w 2024 roku
• 10 033 zł w 2023 roku
• 12 460 zł w 2022 roku
Organizacja inwestycje.pl Alternatywna Spółka Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Błasik Artur
posiada 9427 udziałów, które stanowią 82% firmy.
Kijonka Rafał
posiada 2072 udziałów, które stanowią 18% firmy.
Największym udziałowcem od 19.07.2023 jest
Błasik Artur
kontrolujący 82% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2023 do 19.07.2023
był Błasik Artur
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.01.2022 do 28.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Błasik Artur . Jego udziały w tym czasie wynosiły 79%.