Oferuje konsultacje w zakresie inwestycji w nieruchomości
Zajmuje się edukacją finansową i trendami rynkowymi
Promuje profilaktykę zdrowotną w kontekście podróży
Organizuje wydarzenia i webinaria dla inwestorów
IMPERIUM RELACJI to instytucja, która zajmuje się wieloma aspektami rozwoju osobistego oraz finansowego swoich klientów. Organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, w tym konsultacje dotyczące inwestycji w nieruchomości, które są kluczowym elementem ich oferty. W ramach swoich działań, IMPERIUM RELACJI skupia się nie tylko na aspektach biznesowych, ale również kładzie nacisk na profilaktykę zdrowotną, sugerując swoim klientom znaczenie dbania o zdrowie przed ważnymi podróżami czy zmianami życiowymi. Organizacja może poszczycić się również udostępnianiem wiedzy na temat aktualnych wydarzeń rynkowych oraz nowinek w sektorze finansów, co może przyciągnąć wielu zainteresowanych tematyką inwestycyjną. Misją IMPERIUM RELACJI jest wspieranie swoich klientów w dążeniu do osiągnięcia finansowej niezależności oraz podnoszenie ich świadomości na temat zdrowia i inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Imperium Relacji osiągnęła 26 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 750 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 615 zł.
Zysk netto wyniósł 5135 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 750 zł w 2024 roku.
• 41 152 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5135 zł w 2024 roku.
• -4316 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imperium Relacji wynosi 42 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4364 zł a 71 891 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 738 zł w 2024 roku.
• 27 947 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imperium Relacji wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Imperium Relacji charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Imperium Relacji wyniosły 20 568
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imperium Relacji wyniosła 8741 zł.
a
ktywa obrotowe to 8741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8741 zł w 2024 roku.
• 10 703 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imperium Relacji wyniosły 2923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2923 zł w 2024 roku
• 10 019 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imperium Relacji wykazała przychody na poziomie 26 750 zł.
Organizacja zarobiła 5679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5135 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 544 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Imperium Relacji wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.