Organizacja Edufan osiągnęła 6 280 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 280 416 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 010 244 zł.
Zysk netto wyniósł 4 270 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 101 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 280 416 zł w 2024 roku.
• 1 271 750 zł w 2023 roku.
• 2 077 963 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 599 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 270 172 zł w 2024 roku.
• 685 535 zł w 2023 roku.
• 1 070 424 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Edufan wynosi 4,56 mln zł.
EBITDA Edufan wynosi 4,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 691 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 558 960 zł w
2024 roku.
• 734 424 zł w
2023 roku.
• 1 176 296 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 694 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 564 626 zł w
2024 roku.
• 734 424 zł w
2023 roku.
• 1 176 296 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edufan wynosi 22 458 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 191 094 zł a 59 782 404 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 992 576 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 458 725 zł w 2024 roku.
• 3 744 355 zł w 2023 roku.
• 6 473 572 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edufan wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Edufan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 974 639
zł.
Koszty operacyjne Edufan wyniosły 1 721 456
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 319 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 974 639 zł w 2024 roku
• 294 455 zł w 2023 roku
• 522 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edufan wyniosła 2 063 069 zł.
a
ktywa trwałe to 28 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 034 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 063 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 588 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 943 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 063 069 zł w 2024 roku.
• 390 222 zł w 2023 roku.
• 1 407 286 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 207%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 269%.
Marża operacyjna wyniosła 73%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edufan wyniosły 474 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 063 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 474 943 zł w 2024 roku
• 184 380 zł w 2023 roku
• 331 862 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edufan wykazała przychody na poziomie 6 280 416 zł.
Organizacja zarobiła 4 558 960 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 288 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 270 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 91 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 288 788 zł w 2024 roku
• 48 889 zł w 2023 roku
• 105 872 zł w 2022 roku