Organizacja OK Truck Service osiągnęła 3 085 625 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 085 223 zł. Pozostałe przychody to 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 701 877 zł.
Zysk netto wyniósł 383 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 028 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 085 625 zł w 2024 roku.
• 1 551 731 zł w 2023 roku.
• 433 811 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 383 346 zł w 2024 roku.
• 140 319 zł w 2023 roku.
• 148 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OK Truck Service wynosi 428 tys. zł.
EBITDA OK Truck Service wynosi 430 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OK Truck Service wynosi 4 098 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
508 023 zł a 7 714 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 366 163 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 098 490 zł w 2024 roku.
• 1 816 275 zł w 2023 roku.
• 999 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OK Truck Service wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OK Truck Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 656 452
zł.
Koszty operacyjne OK Truck Service wyniosły 2 657 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
218 817 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 656 452 zł w 2024 roku
• 243 154 zł w 2023 roku
• 25 784 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OK Truck Service wyniosła 1 037 247 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 037 247 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 037 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 677 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 345 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 037 247 zł w 2024 roku.
• 535 129 zł w 2023 roku.
• 236 538 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OK Truck Service wyniosły 359 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 037 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 884 zł w 2024 roku
• 241 111 zł w 2023 roku
• 82 839 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OK Truck Service wykazała przychody na poziomie 3 085 625 zł.
Organizacja zarobiła 421 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 383 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 780 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 339 zł w 2024 roku
• 14 285 zł w 2023 roku
• 14 773 zł w 2022 roku
Organizacja OK Truck Service wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Śmielak Oskar
posiada 67 udziałów,
które stanowią 67.0% firmy.
Śmielak Monika
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.02.2025 jest
Śmielak Oskar
kontrolujący 67% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2024 do 05.02.2025
był Śmielak Oskar
kontrolując 68% udziałów.
W okresie od 11.06.2024 do 10.12.2024 najwięcej udziałów posiadał Śmielak Oskar . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.