Organizacja Battery Trade osiągnęła 7 460 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 460 256 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 386 770 zł.
Zysk netto wyniósł 73 486 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 486 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 460 256 zł w 2024 roku.
• 9 469 810 zł w 2023 roku.
• 55 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 486 zł w 2024 roku.
• 294 001 zł w 2023 roku.
• -42 133 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Battery Trade wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Battery Trade wynosi 141 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Battery Trade wynosi 5 571 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
303 820 zł a 18 650 641 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 857 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 571 269 zł w 2024 roku.
• 7 687 312 zł w 2023 roku.
• 36 761 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Battery Trade wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Battery Trade charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 114
zł.
Koszty operacyjne Battery Trade wyniosły 7 346 977
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 114 zł w 2024 roku
• 153 238 zł w 2023 roku
• 23 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Battery Trade wyniosła 3 623 206 zł.
a
ktywa trwałe to 172 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 450 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 623 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 398 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 224 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 209 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 629 856 zł w 2024 roku.
• 3 380 613 zł w 2023 roku.
• 188 899 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Battery Trade wyniosły 3 224 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 629 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 074 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 224 763 zł w 2024 roku
• 3 116 474 zł w 2023 roku
• 226 032 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Battery Trade wykazała przychody na poziomie 7 460 256 zł.
Organizacja zarobiła 81 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7928 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7928 zł w 2024 roku
• 61 542 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Battery Trade wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.