Oferowanie współpracy w modelu prowizyjnym oraz 50/50.
Działalność skoncentrowana w Łodzi oraz na terenie całej Polski.
Specjalizacja w rynku mieszkań wtórnych i pierwotnych.
Edukacja klientów poprzez blog oraz materiały szkoleniowe.
Firma AEW specjalizuje się w pozyskiwaniu nieruchomości dla inwestorów, oferując usługi jako sourcer nieruchomości. Od trzech lat działa na rynku nieruchomości, kładąc duży nacisk na bezpieczeństwo oraz długoterminowe zyski. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego projektu, AEW zapewnia swoim partnerom unikalną możliwość współpracy, proponując różne modele wynagrodzenia, w tym prowizje oraz podział zysków 50/50. Swoje działania koncentruje przede wszystkim na Łodzi, jednak oferuje wsparcie na terenie całej Polski. Współpracujący z AEW klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w zakresie zakupu mieszkań, zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Dodatkowo, AEW dzieli się swoją wiedzą poprzez publikacje na blogu oraz oferuje bezpłatne materiały edukacyjne dla osób chcących rozpocząć przygodę w branży nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aew osiągnęła 8 020 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 009 630 zł. Pozostałe przychody to 10 697 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 362 477 zł.
Zysk netto wyniósł 647 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 673 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 020 326 zł w 2024 roku.
• 5 837 509 zł w 2023 roku.
• 2 946 253 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 215 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 647 152 zł w 2024 roku.
• 710 037 zł w 2023 roku.
• 77 402 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aew wynosi 9 018 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 083 443 zł a 20 050 815 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 006 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 018 937 zł w 2024 roku.
• 7 329 899 zł w 2023 roku.
• 2 339 328 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aew wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 064 494
zł.
Koszty operacyjne Aew wyniosły 7 222 259
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
354 831 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 064 494 zł w 2024 roku
• 904 382 zł w 2023 roku
• 489 392 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aew wyniosła 2 861 386 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 17 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 843 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 861 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 444 591 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 416 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 953 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 861 386 zł w 2024 roku.
• 1 957 388 zł w 2023 roku.
• 792 014 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aew wyniosły 1 416 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 861 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 472 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 416 794 zł w 2024 roku
• 1 159 949 zł w 2023 roku
• 704 613 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aew wykazała przychody na poziomie 8 020 326 zł.
Organizacja zarobiła 715 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 647 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 527 zł w 2024 roku
• 72 142 zł w 2023 roku
• 8062 zł w 2022 roku