Organizacja Centrum osiągnęła 5 267 509 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 267 509 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 559 491 zł.
Zysk netto wyniósł 1 708 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 316 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 267 509 zł w 2024 roku.
• 4 287 940 zł w 2023 roku.
• 3 675 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 427 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 708 018 zł w 2024 roku.
• 1 596 426 zł w 2023 roku.
• 1 514 300 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Centrum wynosi 2,05 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 14 131 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 787 374 zł a 23 912 252 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 532 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 131 118 zł w 2024 roku.
• 11 750 692 zł w 2023 roku.
• 9 816 774 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 908 035
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 3 426 783
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
227 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 908 035 zł w 2024 roku
• 323 370 zł w 2023 roku
• 138 204 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 5 479 701 zł.
a
ktywa trwałe to 5 179 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 300 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 479 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 049 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 369 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 479 701 zł w 2024 roku.
• 5 226 210 zł w 2023 roku.
• 4 975 929 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 429 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 479 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 869 zł w 2024 roku
• 1 884 397 zł w 2023 roku
• 3 230 542 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 5 267 509 zł.
Organizacja zarobiła 1 840 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 234 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 708 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 234 zł w 2024 roku
• 127 978 zł w 2023 roku
• 170 102 zł w 2022 roku