Piotr Karkoszka jest doświadczonym trenerem sprzedaży oraz certyfikowanym trenerem i terapeutą EFT. Od ponad dekady koncentruje się na obszarze sprzedaży, komunikacji oraz rozwijania umiejętności biznesowych. Specjalizuje się w usprawnianiu procesów sprzedażowych i projektowaniu strategii, które pozwalają na osiąganie lepszych wyników w krótszym czasie. Karkoszka prowadzi również otwarte projekty edukacyjne oraz kursy online, gdzie przekazuje uczestnikom wiedzę na temat efektywnych technik sprzedaży i komunikacji. W praktyce łączy tradycyjne podejścia sprzedażowe z nowoczesnymi metodami pracy z podświadomością, wykorzystując metodę EFT, wspomagając swoje szkolenia terapią, co pozwala na usuwanie wewnętrznych ograniczeń klientów. Jest autorem wielu projektów, które cieszyły się uznaniem wśród renomowanych firm, a jego wiedza została podparta wystąpieniami na prestiżowych konferencjach, takich jak „W stronę zmian” organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński oraz współpracy z wybitnymi postaciami w dziedzinie psychologii i sprzedaży, w tym z profesorem Robertem Cialdini. Organizacja stawia na praktyczne wyniki szkoleń, co przekłada się na sukcesy jej klientów. Karkoszka podejmuje się również prowadzenia sesji indywidualnych, co pozwala na jeszcze bardziej spersonalizowane podejście do rozwoju umiejętności klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja XK osiągnęła 714 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 714 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 283 861 zł.
Zysk netto wyniósł 430 222 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 178 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 714 083 zł w 2024 roku.
• 436 948 zł w 2023 roku.
• 290 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 430 222 zł w 2024 roku.
• 241 229 zł w 2023 roku.
• 96 091 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT XK wynosi 474 tys. zł.
EBITDA XK wynosi 499 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji XK wynosi 2 763 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
566 612 zł a 6 023 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 690 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 763 557 zł w 2024 roku.
• 1 510 012 zł w 2023 roku.
• 650 583 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji XK wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XK wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
XK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XK wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 240 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 60 723
zł.
Koszty operacyjne XK wyniosły 239 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 181 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 60 723 zł w 2024 roku
• 55 723 zł w 2023 roku
• 103 155 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XK wyniosła 771 563 zł.
a
ktywa trwałe to 70 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 700 646 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 771 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 755 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 080 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 771 563 zł w 2024 roku.
• 361 080 zł w 2023 roku.
• 110 707 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XK wyniosły 16 080 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 771 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 080 zł w 2024 roku
• 22 682 zł w 2023 roku
• 13 538 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja XK wykazała przychody na poziomie 714 083 zł.
Organizacja zarobiła 474 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 430 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 027 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 106 zł w 2024 roku
• 25 758 zł w 2023 roku
• 11 409 zł w 2022 roku