Produkcja i dostarczanie egzotycznych boxów owocowych.
Możliwość samodzielnego komponowania zestawów owocowych.
Szeroki asortyment owoców tropikalnych najwyższej jakości.
Bezpłatna dostawa dla zamówień powyżej 149 zł.
Gwarancja zwrotu towaru w ciągu 14 dni.
Fresh Fruit Box to firma, która specjalizuje się w tworzeniu i dostarczaniu egzotycznych boxów owocowych. Oferuje klientom możliwość samodzielnego komponowania zestawów z różnorodnych owoców tropikalnych, co pozwala na dostosowanie zawartości do indywidualnych preferencji smakowych. Każdy box jest starannie wyselekcjonowany, aby zapewnić świeżość i najwyższą jakość produktów. Firma proponuje także gotowe zestawy, które idealnie nadają się na prezent na różne okazje. Niezwykłą cechą Fresh Fruit Box jest szybka i bezpłatna dostawa dla zamówień powyżej określonej kwoty, jak również gwarancja zwrotu towaru, co świadczy o ich dbałości o satysfakcję klientów. W bogatej ofercie znajdują się zarówno klasyczne owoce, jak i rzadziej spotykane egzotyczne smakołyki, co czyni zakupy w tym sklepie prawdziwą przyjemnością dla miłośników owoców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OWK osiągnęła 2 002 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 002 165 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 054 107 zł.
Strata netto wyniosła 51 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 500 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 002 165 zł w 2023 roku.
• 2 523 570 zł w 2022 roku.
• 2 454 567 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 943 zł w 2023 roku.
• -21 921 zł w 2022 roku.
• -19 638 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OWK wynosi -52 tys. zł.
EBITDA OWK wynosi -52 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OWK wynosi 1 334 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 005 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 333 694 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 334 777 zł w 2023 roku.
• 1 682 380 zł w 2022 roku.
• 1 636 378 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OWK wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
• 2,92% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OWK wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
OWK charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OWK wynosi 7 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 80 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 80 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 21 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.
• 98 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne OWK wyniosły 2 054 055
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OWK wyniosła 143 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -143 592 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 783 zł w 2023 roku.
• 122 120 zł w 2022 roku.
• 27 929 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OWK wyniosły 287 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 200%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 374 zł w 2023 roku
• 213 769 zł w 2022 roku
• 97 657 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 200% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
• 350% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OWK wykazała przychody na poziomie 2 002 165 zł.
Organizacja zarobiła -51 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja OWK wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki