Organizacja PO Work Service osiągnęła 3 170 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 138 156 zł. Pozostałe przychody to 32 058 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 556 006 zł.
Zysk netto wyniósł 582 151 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 528 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 170 214 zł w 2024 roku.
• 2 972 889 zł w 2023 roku.
• 2 813 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 582 151 zł w 2024 roku.
• -302 944 zł w 2023 roku.
• 944 226 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PO Work Service wynosi 632 tys. zł.
EBITDA PO Work Service wynosi 641 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PO Work Service wynosi 5 839 134 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 397 056 zł a 8 150 107 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 973 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 839 134 zł w 2024 roku.
• 2 942 369 zł w 2023 roku.
• 6 840 382 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PO Work Service wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PO Work Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 911 507
zł.
Koszty operacyjne PO Work Service wyniosły 2 505 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
318 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 911 507 zł w 2024 roku
• 2 829 224 zł w 2023 roku
• 792 739 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
89% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PO Work Service wyniosła 2 123 555 zł.
a
ktywa trwałe to 93 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 030 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 123 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 862 741 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 123 555 zł w 2024 roku.
• 1 545 779 zł w 2023 roku.
• 1 833 420 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PO Work Service wyniosły 260 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 123 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 814 zł w 2024 roku
• 265 188 zł w 2023 roku
• 249 886 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PO Work Service wykazała przychody na poziomie 3 170 214 zł.
Organizacja zarobiła 646 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 832 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 582 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 805 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 832 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 95 302 zł w 2022 roku
Organizacja PO Work Service wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pavliuk Oksana
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Pavliuk Kateryna
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pavliuk Oksana (50% udziałów)
• Pavliuk Kateryna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.11.2018 do 11.05.2020:
• Pavliuk Oksana (50% udziałów)
• Pavliuk Kateryna (50% udziałów)