Organizacja Aerocar osiągnęła 838 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 838 697 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 772 371 zł.
Zysk netto wyniósł 66 326 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 838 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 838 697 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 326 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aerocar wynosi 78 tys. zł.
EBITDA Aerocar wynosi 78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aerocar wynosi 877 927 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
53 494 zł a 2 096 741 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 877 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 877 927 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aerocar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,859% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2018 roku.
• 2,74% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aerocar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2018 roku.
• 0,06% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Aerocar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aerocar wynosi 20 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 34 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 20 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 20 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 34 tys. zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aerocar wyniosły 760 594
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2018 roku
•
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aerocar wyniosła 284 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 284 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 210 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 93 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aerocar wyniosły 212 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 884 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2018 roku
• 0% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aerocar wykazała przychody na poziomie 838 697 zł.
Organizacja zarobiła 78 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 729 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku