Organizacja Hvac Biuro Inwestycyjne osiągnęła 332 126 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 332 043 zł. Pozostałe przychody to 83 zł.
Całkowite koszty wyniosły 296 335 zł.
Zysk netto wyniósł 35 708 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -28 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 332 126 zł w 2024 roku.
• 427 078 zł w 2023 roku.
• 498 387 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 708 zł w 2024 roku.
• -38 224 zł w 2023 roku.
• 115 996 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hvac Biuro Inwestycyjne wynosi 44 tys. zł.
EBITDA Hvac Biuro Inwestycyjne wynosi 50 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 44 221 zł w
2024 roku.
• -38 409 zł w
2023 roku.
• 128 910 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
26 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 899 zł w
2024 roku.
• -18 025 zł w
2023 roku.
• 144 006 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hvac Biuro Inwestycyjne wynosi 919 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
357 084 zł a 2 958 670 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -44 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 919 001 zł w 2024 roku.
• 812 688 zł w 2023 roku.
• 1 352 881 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hvac Biuro Inwestycyjne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hvac Biuro Inwestycyjne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 858
zł.
Koszty operacyjne Hvac Biuro Inwestycyjne wyniosły 287 822
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 858 zł w 2024 roku
• 223 014 zł w 2023 roku
• 156 434 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hvac Biuro Inwestycyjne wyniosła 770 394 zł.
a
ktywa trwałe to 476 013 zł.
a
ktywa obrotowe to 294 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 770 394 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 739 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 726 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 770 394 zł w 2024 roku.
• 715 157 zł w 2023 roku.
• 786 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hvac Biuro Inwestycyjne wyniosły 30 726 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 770 394 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 726 zł w 2024 roku
• 11 198 zł w 2023 roku
• 43 979 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hvac Biuro Inwestycyjne wykazała przychody na poziomie 332 126 zł.
Organizacja zarobiła 38 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2350 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 793 zł w 2022 roku
Organizacja Hvac Biuro Inwestycyjne wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.