Działalność na terenie całej Polski oraz za granicą
KSK Group Sp. z o.o. to firma budowlana, która zyskała uznanie dzięki specjalizacji w pracach remontowo-wykończeniowych, szczególnie w obszarze tynkowania. Działając na rynku od 2017 roku, korzysta z ponad 20-letniego doświadczenia swoich pracowników w branży remontowej. Oferuje swoje usługi na terenie całej Polski, a także jest gotowa podejmować zlecenia za granicą. W ofercie firmy znajdują się nie tylko usługi tynkarskie, ale także kompleksowe remonty mieszkań, domów, biur oraz innych lokali użytkowych. KSK Group wyróżnia się elastycznością w doborze materiałów - wykonują prace zarówno z materiałów dostarczonych przez klienta, jak i udzielają porad na temat najlepszych rozwiązań. Dbałość o terminowość oraz zaangażowanie w realizację zleceń, przy jednoczesnym informowaniu klienta na bieżąco o postępach prac, to wartości, które KSK Group stawia na pierwszym miejscu. Firma pracuje również jako podwykonawca przy dużych projektach, co potwierdza ich zdolność do obsługi większych zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KSK Group osiągnęła 234 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 234 546 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 249 650 zł.
Strata netto wyniosła 15 103 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 546 zł w 2024 roku.
• 312 819 zł w 2023 roku.
• 287 891 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 103 zł w 2024 roku.
• 37 865 zł w 2023 roku.
• -13 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KSK Group wynosi -15 tys. zł.
EBITDA KSK Group wynosi -13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 779 zł w
2024 roku.
• 41 939 zł w
2023 roku.
• -10 747 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 628 zł w
2024 roku.
• 44 090 zł w
2023 roku.
• -5616 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSK Group wynosi 244 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 586 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 244 602 zł w 2024 roku.
• 459 574 zł w 2023 roku.
• 263 094 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSK Group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KSK Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 926
zł.
Koszty operacyjne KSK Group wyniosły 249 326
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9379 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 926 zł w 2024 roku
• 45 482 zł w 2023 roku
• 38 805 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSK Group wyniosła 181 067 zł.
a
ktywa trwałe to 6044 zł.
a
ktywa obrotowe to 175 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 416 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 067 zł w 2024 roku.
• 179 692 zł w 2023 roku.
• 162 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSK Group wyniosły 63 416 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 416 zł w 2024 roku
• 46 938 zł w 2023 roku
• 67 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSK Group wykazała przychody na poziomie 234 546 zł.
Organizacja zarobiła -15 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 103 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja KSK Group wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.