Budowa nowych domów i mieszkań w stanie deweloperskim.
Realizacja ponad 1000 projektów w Poznaniu i okolicy.
Oferowanie mieszkań z ogródkami dla rodzin.
Lokalizacje w Luboniu, Komornikach, Biedrusku, Koninku.
Narzędzie wyszukujące dostępne lokali w ofercie.
Akropol Inwestycje to firma deweloperska z siedzibą w okolicach Poznania, która koncentruje się na budowie nowych domów i mieszkań na sprzedaż w stanu deweloperskim. Grupa realizuje obecnie ponad 1000 projektów w Poznaniu i jego environs, oferując różnorodne lokale mieszkalne, które zaspokajają potrzeby przyszłych mieszkańców. W ofercie znajdują się zarówno apartamenty, jak i domy jednorodzinne z własnymi ogródkami, co czyni je odpowiednimi alternatywami dla osób ceniących sobie bliskość natury oraz komfort mieszkania. Akropol Inwestycje stawia na staranność i jakość realizowanych inwestycji, które są dostosowane do specyfiki regionów Wielkopolski i Zachodniopomorskiego. W ofercie dewelopera znajdują się także projekty w miejscowościach takich jak Luboń, Komorniki, Biedrusko, czy Koninko, które zapewniają doskonałe połączenia komunikacyjne z Poznaniem oraz atrakcyjne otoczenie. Dzięki wykorzystaniu narzędzi umożliwiających łatwe wyszukiwanie mieszkań i domów, Klienci mają szansę na szybkie zapoznanie się z dostępnymi opcjami oraz ich szczegółowymi opisami. Deweloper z długim stażem na rynku rozumie potrzeby nowoczesnych rodzin, co sprawia, że jego projekty są przemyślane oraz przyjazne użytkownikom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Akropol Poznań 3 osiągnęła 4 409 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 409 744 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 704 022 zł.
Zysk netto wyniósł 1 705 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 610 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 409 744 zł w 2024 roku.
• 25 670 994 zł w 2023 roku.
• 20 361 937 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 311 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 705 722 zł w 2024 roku.
• 9 022 062 zł w 2023 roku.
• 6 121 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akropol Poznań 3 wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Akropol Poznań 3 wynosi 1,74 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
258 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 737 205 zł w
2024 roku.
• 8 993 292 zł w
2023 roku.
• 6 199 087 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
258 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 737 205 zł w
2024 roku.
• 8 993 292 zł w
2023 roku.
• 6 199 087 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akropol Poznań 3 wynosi 22 036 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 614 617 zł a 65 458 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 134 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 036 259 zł w 2024 roku.
• 64 140 591 zł w 2023 roku.
• 42 232 678 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Akropol Poznań 3 wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akropol Poznań 3 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akropol Poznań 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Akropol Poznań 3 wynosi 1,13 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 3,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
161 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 2 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 770 tys. zł w 2023 roku.
• 611 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,27 mln zł w 2024 roku.
• 4,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,85 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 186 783
zł.
Koszty operacyjne Akropol Poznań 3 wyniosły 2 672 540
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 186 783 zł w 2024 roku
• 133 145 zł w 2023 roku
• 128 608 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akropol Poznań 3 wyniosła 23 300 668 zł.
a
ktywa trwałe to 9 024 011 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 276 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 300 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 364 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 935 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 086 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 300 668 zł w 2024 roku.
• 18 050 101 zł w 2023 roku.
• 21 817 515 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akropol Poznań 3 wyniosły 6 935 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 300 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -318 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 935 949 zł w 2024 roku
• 3 465 636 zł w 2023 roku
• 16 255 111 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akropol Poznań 3 wykazała przychody na poziomie 4 409 744 zł.
Organizacja zarobiła 1 732 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 478 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 705 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3783 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 478 zł w 2024 roku
• 1721 zł w 2023 roku
• 7685 zł w 2022 roku
Organizacja Akropol Poznań 3 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kurosz Halina
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Walczak Dariusz
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.