SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Wsparcie w rejestracji fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni.
Konsulting w zakresie finansowania inwestycji oraz doradztwo prawne.
Usługi wirtualnego biura, w tym obsługa korespondencji.
Exclusive przedstawiciel marki Pierre Delor – zegarki Swiss Made.
Pozyskiwanie funduszy unijnych oraz realizacja projektów finansowanych z EFS.
PMP PARTNER sp. z o.o. to firma z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, oferująca kompleksowe wsparcie dla podmiotów gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Specjalizuje się w rejestracji fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych, a także w zakładaniu spółek z o.o. Firma zapewnia wsparcie konsultingowe w zakresie finansowania inwestycji oraz doradztwa prawnego, przygotowując niezbędne dokumenty, takie jak umowy, opinie czy pisma. Oferuje również tłumaczenia oraz doradztwo związane z inwestycjami w nieruchomości – zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Dodatkowo, PMP PARTNER wspiera działalność w zakresie importu i eksportu towarów oraz usług, a także oferuje usługi wirtualnego biura. To obejmuje adres do korespondencji oraz obsługę przesyłek, co jest istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto zaznaczyć, że firma jest wyłącznym przedstawicielem marki Pierre Delor w Polsce, oferującym eleganckie zegarki Swiss Made. PMP PARTNER angażuje się także w pozyskiwanie funduszy unijnych, co potwierdza ich bogate doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych programów unijnych. Ich oferta obejmuje również usługi związane z pozyskiwaniem dotacji oraz organizacją szkoleń, co czyni je wszechstronnym partnerem dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PMP Partner osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 34 914 zł.
Strata netto wyniosła 34 914 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 70 000 zł w 2023 roku.
• 225 370 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 914 zł w 2024 roku.
• 10 252 zł w 2023 roku.
• 6772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PMP Partner wynosi -35 tys. zł.
EBITDA PMP Partner wynosi -28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 914 zł w
2024 roku.
• 10 829 zł w
2023 roku.
• 6776 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PMP Partner wynosi 10 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 332 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 375 zł w 2024 roku.
• 124 233 zł w 2023 roku.
• 206 207 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PMP Partner wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PMP Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000
zł.
Koszty operacyjne PMP Partner wyniosły 34 914
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1071 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 28 000 zł w 2023 roku
• 160 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PMP Partner wyniosła 27 533 zł.
a
ktywa trwałe to 12 327 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 533 zł w 2024 roku.
• 57 399 zł w 2023 roku.
• 55 050 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -127%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -252%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania PMP Partner wyniosły 13 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 700 zł w 2024 roku
• 8652 zł w 2023 roku
• 16 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PMP Partner wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -34 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 552 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja PMP Partner wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adaszek Mariusz
posiada 17 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Bodzek Piotr
posiada 17 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Wojdan Piotr
posiada 16 udziałów,
które stanowią 32.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adaszek Mariusz (34% udziałów)
• Bodzek Piotr (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.02.2016 do 19.03.2021:
• Adaszek Mariusz (40% udziałów)
• Bodzek Piotr (40% udziałów)