Przychody operacyjne wyniosły 80 235 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 826 zł.
Zysk netto wyniósł 29 409 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -101 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 235 zł w 2023 roku.
• 151 194 zł w 2022 roku.
• 261 548 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 409 zł w 2023 roku.
• -92 695 zł w 2022 roku.
• -35 902 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AKD wynosi 33 tys. zł.
EBITDA AKD wynosi 33 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AKD wynosi 171 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 411 724 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 171 125 zł w 2023 roku.
• 100 796 zł w 2022 roku.
• 174 366 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AKD wynosi 1,20%. To oznacza, że firma ma szansę 1,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,20% w 2023 roku.
• 1,07% w 2022 roku.
• 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AKD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 978
zł.
Koszty operacyjne AKD wyniosły 47 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 718 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 978 zł w 2023 roku
• 30 531 zł w 2022 roku
• 24 612 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AKD wyniosła 65 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 541 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -460 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 525 805 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 541 zł w 2023 roku.
• 32 278 zł w 2022 roku.
• 70 652 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AKD wyniosły 525 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 541 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 802%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 525 805 zł w 2023 roku
• 523 398 zł w 2022 roku
• 473 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 802% w 2023 roku
• 1622% w 2022 roku
• 671% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AKD wykazała przychody na poziomie 80 235 zł.
Organizacja zarobiła 29 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 409 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja AKD wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dziemieńczuk Maciej (50% udziałów)
• Dziemieńczuk Lidia (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.03.2016 do 30.03.2017:
• Dziemieńczuk Maciej (50% udziałów)
• Kuczkowski Mikołaj (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.09.2015 do 14.03.2016:
• Andrysiak Paweł (33% udziałów)
• Dziemieńczuk Maciej (33% udziałów)
• Kuczkowski Mikołaj (33% udziałów)