Dystrybucja kabin lakierniczych do pojazdów osobowych i dostawczych|Specjalistyczne urządzenia do branży lotniczej i przemysłu metalowego|Serwis urządzeń z reakcją w 24h i naprawą w 48h|3-letnia gwarancja na nowe urządzenia|Ścisła współpraca z producentem SAIMA MECCANICA
SAIMA SERVICE POLAND jest autoryzowanym dystrybutorem urządzeń lakierniczych renomowanej włoskiej marki SAIMA MECCANICA, która od 1977 roku dostarcza nowoczesne rozwiązania dla branży lakierniczej. Firma specjalizuje się w wyposażaniu lakierni poprzez oferowanie profesjonalnych kabin lakierniczych, skierowanych zarówno do pojazdów osobowych, jak i dostawczych oraz przemysłowych. W asortymencie znaleźć można różnorodne kabiny lakiernicze, w tym modele do lakierowania części samochodowych, wagony tramwajowe, a nawet sprzęt z branży lotniczej. SAIMA SERVICE POLAND wyróżnia się długoletnim doświadczeniem, które zdobyła na polskim rynku od 1992 roku, oraz byciem częścią globalnej społeczności specjalistów SAIMA MECCANICA. Firma zapewnia 3-letnią gwarancję na nowe urządzenia, mobilne zespoły serwisowe oraz wsparcie techniczne, co czyni ją rzetelnym partnerem. Dzięki nowoczesnym technologiom i wysokim standardom jakości, SAIMA SERVICE POLAND jest w stanie dostarczyć klientom sprzęt, który spełnia surowe wymagania branżowe oraz najnowsze trendy w zakresie lakiernictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Saima Service Poland osiągnęła 6 974 399 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 963 959 zł. Pozostałe przychody to 10 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 386 505 zł.
Zysk netto wyniósł 577 454 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 411 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 974 399 zł w 2024 roku. • 6 745 761 zł w 2023 roku. • 2 789 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 577 454 zł w 2024 roku. • 244 455 zł w 2023 roku. • 16 012 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saima Service Poland wynosi 7 816 194 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
856 778 zł a 17 435 998 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 695 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 816 194 zł w 2024 roku. • 5 896 961 zł w 2023 roku. • 2 178 703 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Saima Service Poland wynosi 674 tys. zł.
EBITDA Saima Service Poland wynosi 684 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 662 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 673 866 zł w
2024 roku. • 331 607 zł w
2023 roku. • 59 409 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 684 041 zł w
2024 roku. • 340 929 zł w
2023 roku. • 77 243 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Saima Service Poland wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saima Service Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,21% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Saima Service Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Saima Service Poland wynosi 220 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 387 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 220 tys. zł w 2024 roku. • 145 tys. zł w 2023 roku. • 63 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 387 tys. zł w 2024 roku. • 267 tys. zł w 2023 roku. • 111 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
786 051
zł.
Koszty operacyjne Saima Service Poland wyniosły
6 290 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 786 051 zł w 2024 roku • 546 459 zł w 2023 roku • 508 820 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saima Service Poland wyniosła 2 263 234 zł.
a
ktywa trwałe to 36 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 226 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 263 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 142 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 120 863 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 263 234 zł w 2024 roku. • 3 275 713 zł w 2023 roku. • 1 936 619 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saima Service Poland wyniosły 1 120 863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 263 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 120 863 zł w 2024 roku • 2 713 088 zł w 2023 roku • 1 596 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2024 roku • 83% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saima Service Poland wykazała przychody na poziomie 6 974 399 zł.
Organizacja zarobiła 634 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 577 454 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 56 754 zł w 2024 roku • 40 319 zł w 2023 roku • 3417 zł w 2022 roku
Organizacja Saima Service Poland wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−2 mies. 26 dni21-07-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
+14 mies. 16 dni23-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sosnowski posiada 1101
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Sosnowski Dawid posiada 925
udziałów,
które stanowią
42.0% firmy.