Organizacja Emporium Investor osiągnęła 622 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 622 439 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 448 313 zł.
Zysk netto wyniósł 174 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 622 439 zł w 2024 roku.
• 521 870 zł w 2023 roku.
• 470 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 126 zł w 2024 roku.
• 75 295 zł w 2023 roku.
• -45 819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Emporium Investor wynosi 1 488 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
376 726 zł a 2 437 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 488 189 zł w 2024 roku.
• 1 075 226 zł w 2023 roku.
• 686 448 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Emporium Investor wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Emporium Investor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 235
zł.
Koszty operacyjne Emporium Investor wyniosły 396 681
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 235 zł w 2024 roku
• 51 686 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Emporium Investor wyniosła 545 385 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 84 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 460 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 545 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 502 302 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 545 385 zł w 2024 roku.
• 717 912 zł w 2023 roku.
• 520 399 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Emporium Investor wyniosły 43 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 545 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 084 zł w 2024 roku
• 149 736 zł w 2023 roku
• 23 394 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Emporium Investor wykazała przychody na poziomie 622 439 zł.
Organizacja zarobiła 197 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 628 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3240 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 628 zł w 2024 roku
• 20 056 zł w 2023 roku
• 7427 zł w 2022 roku