Organizacja Budownictwa osiągnęła 1 113 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 113 051 zł. Pozostałe przychody to 402 zł.
Całkowite koszty wyniosły 969 480 zł.
Zysk netto wyniósł 143 571 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 113 453 zł w 2024 roku.
• 533 014 zł w 2023 roku.
• 356 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 571 zł w 2024 roku.
• -116 066 zł w 2023 roku.
• -102 688 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budownictwa wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Budownictwa wynosi 194 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 153 077 zł w
2024 roku.
• -114 011 zł w
2023 roku.
• -99 356 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 286 zł w
2024 roku.
• -97 694 zł w
2023 roku.
• -82 519 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budownictwa wynosi 1 620 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 106 zł a 2 783 633 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 620 693 zł w 2024 roku.
• 551 770 zł w 2023 roku.
• 521 327 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budownictwa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budownictwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 632
zł.
Koszty operacyjne Budownictwa wyniosły 959 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 519 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 632 zł w 2024 roku
• 63 251 zł w 2023 roku
• 10 055 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budownictwa wyniosła 460 293 zł.
a
ktywa trwałe to 204 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 255 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 460 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 405 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 460 293 zł w 2024 roku.
• 310 938 zł w 2023 roku.
• 457 869 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budownictwa wyniosły 54 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 460 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 818 zł w 2024 roku
• 49 034 zł w 2023 roku
• 79 899 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budownictwa wykazała przychody na poziomie 1 113 453 zł.
Organizacja zarobiła 153 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 571 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1366 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9560 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 128 zł w 2022 roku