SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PROKURENT SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Profil Serwis osiągnęła 1 230 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 230 351 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 113 127 zł.
Zysk netto wyniósł 117 223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 230 351 zł w 2023 roku.
• 1 338 482 zł w 2022 roku.
• 1 326 346 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 223 zł w 2023 roku.
• -56 284 zł w 2022 roku.
• -16 211 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profil Serwis wynosi 132 tys. zł.
EBITDA Profil Serwis wynosi 143 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 132 221 zł w
2023 roku.
• -32 576 zł w
2022 roku.
• 11 674 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 143 033 zł w
2023 roku.
• -25 076 zł w
2022 roku.
• 11 674 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profil Serwis wynosi 1 498 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
209 759 zł a 3 075 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 104 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 498 886 zł w 2023 roku.
• 1 026 320 zł w 2022 roku.
• 1 006 072 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profil Serwis wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profil Serwis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profil Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profil Serwis wynosi 47 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 98 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 98 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 251 899
zł.
Koszty operacyjne Profil Serwis wyniosły 1 098 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 251 899 zł w 2023 roku
• 443 824 zł w 2022 roku
• 311 722 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profil Serwis wyniosła 573 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 573 317 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 279 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 293 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 573 317 zł w 2023 roku.
• 770 484 zł w 2022 roku.
• 420 831 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profil Serwis wyniosły 293 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 573 317 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 293 639 zł w 2023 roku
• 591 819 zł w 2022 roku
• 258 376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profil Serwis wykazała przychody na poziomie 1 230 351 zł.
Organizacja zarobiła 128 272 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 840 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 049 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3489 zł w 2022 roku
Organizacja Profil Serwis wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budek Szczepan
posiada 550 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.
Rypień Paweł
posiada 450 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.12.2023 jest
Budek Szczepan
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.04.2019 do 19.12.2023
był Budek Władysław
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 30.10.2014 do 10.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Budek Władysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.