Organizacja Axium Investment osiągnęła 7 942 986 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 931 835 zł. Pozostałe przychody to 11 150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 995 843 zł.
Zysk netto wyniósł 5 935 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 071 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 942 986 zł w 2024 roku.
• 758 759 zł w 2023 roku.
• 658 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 841 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 935 992 zł w 2024 roku.
• 110 177 zł w 2023 roku.
• 102 919 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Axium Investment wynosi 7,51 mln zł.
EBITDA Axium Investment wynosi 7,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 051 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 514 116 zł w
2024 roku.
• 392 365 zł w
2023 roku.
• 319 766 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 026 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 554 333 zł w
2024 roku.
• 633 668 zł w
2023 roku.
• 561 068 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Axium Investment wynosi 33 688 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 649 443 zł a 83 103 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 723 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 688 735 zł w 2024 roku.
• 1 143 988 zł w 2023 roku.
• 965 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Axium Investment wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Axium Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Axium Investment wyniosły 417 719
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Axium Investment wyniosła 16 577 668 zł.
a
ktywa trwałe to 15 035 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 542 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 577 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 199 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 378 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 913 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 577 668 zł w 2024 roku.
• 3 641 413 zł w 2023 roku.
• 3 832 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 95%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Axium Investment wyniosły 10 378 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 577 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 056 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 378 410 zł w 2024 roku
• 3 378 159 zł w 2023 roku
• 3 679 023 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Axium Investment wykazała przychody na poziomie 7 942 986 zł.
Organizacja zarobiła 7 356 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 420 101 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 935 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 420 101 zł w 2024 roku
• 16 348 zł w 2023 roku
• 9372 zł w 2022 roku
Organizacja Axium Investment wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ozimska Invest
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Skucik Maciej
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Skucik Rafał
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.