Deweloper z 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.
Buduje luksusowe kompleksy apartamentowe nad morzem, m.in. Bel Mare i Aqua Resort.
Realizował około 8000 mieszkań we współpracy z różnymi deweloperami.
Oferuje wsparcie w procesie zakupu oraz w zakresie kredytów hipotecznych.
Koncentruje się na tworzeniu funkcjonalnych przestrzeni życiowych blisko natury i infrastruktury.
PUCHAŁA, znana również jako Prestige, to deweloper z niemal 30-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości w Warszawie i okolicach. Firma, która rozpoczęła swoją działalność jako doradca i land developer, ma na swoim koncie realizację około 8000 mieszkań współpracując z wieloma innymi deweloperami. W ostatnich latach firma skoncentrowała się na budowie luksusowych kompleksów hotelowo-apartamentowych, takich jak Bel Mare oraz Aqua Resort w Międzyzdrojach, które charakteryzują się 5-gwiazdkowym standardem. Prestige wyróżnia się na rynku dzięki swojej dbałości o jakość wykonania, terminowość oraz transparentność procesów realizacji inwestycji. Misją Prestige jest tworzenie funkcjonalnych mieszkań i apartamentów, które staną się prawdziwym domem dla ich mieszkańców, zapewniając przy tym inwestorom możliwość generowania pasywnego dochodu. Firma przestrzega wysokich standardów obsługi klienta, co przekłada się na zadowolenie nabywców, a także oferuje wsparcie w zakresie pozyskiwania kredytów hipotecznych, co ułatwia zakup nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 770 zł.
Strata netto wyniosła 770 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 15 000 zł w 2023 roku.
• 165 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -770 zł w 2024 roku.
• -15 890 zł w 2023 roku.
• 98 672 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -770 zł w
2024 roku.
• -15 890 zł w
2023 roku.
• 108 483 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -770 zł w
2024 roku.
• -15 890 zł w
2023 roku.
• 108 483 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna wynosi 89 799 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 478 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 799 zł w 2024 roku.
• 100 384 zł w 2023 roku.
• 606 991 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna wyniosły 770
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna wyniosła 119 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 793 zł w 2024 roku.
• 120 573 zł w 2023 roku.
• 145 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -153,900%.
Marża netto wyniosła -153,900%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4237 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8872.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna wyniosły 62 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 zł w 2024 roku
• 62 zł w 2023 roku
• 9052 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -770 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9161 zł w 2022 roku
Organizacja Puchała Spółka Komandytwo-Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki