WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 35 923 zł.
Strata netto wyniosła 35 568 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -36 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 355 zł w 2022 roku.
• 27 010 zł w 2021 roku.
• 309 605 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 568 zł w 2022 roku.
• -29 206 zł w 2021 roku.
• 105 357 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi -36 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi -32 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 568 zł w
2022 roku.
• -29 199 zł w
2021 roku.
• 112 329 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 053 zł w
2022 roku.
• -24 759 zł w
2021 roku.
• 116 769 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 887 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 zł w 2022 roku.
• 18 007 zł w 2021 roku.
• 638 611 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 507
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 35 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 82%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 507 zł w 2022 roku
• 40 481 zł w 2021 roku
• 37 590 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
82% w 2022 roku
•
72% w 2021 roku
•
19% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 164 869 zł.
a
ktywa trwałe to 43 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 059 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 164 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -50 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 267 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 164 869 zł w 2022 roku.
• 170 287 zł w 2021 roku.
• 203 497 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła -10,019%.
Marża netto wyniosła -10,019%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 92.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2009.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2008.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 215 267 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 164 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 267 zł w 2022 roku
• 185 117 zł w 2021 roku
• 189 122 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 355 zł.
Organizacja zarobiła -35 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku