Organizacja For2 osiągnęła 14 164 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 604 159 zł. Pozostałe przychody to 560 502 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 657 675 zł.
Zysk netto wyniósł 2 946 484 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 016 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 164 661 zł w 2024 roku.
• 13 611 014 zł w 2023 roku.
• 11 727 394 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 544 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 946 484 zł w 2024 roku.
• 4 354 821 zł w 2023 roku.
• 1 870 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT For2 wynosi 5,99 mln zł.
EBITDA For2 wynosi 7,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
958 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 986 600 zł w
2024 roku.
• 5 677 343 zł w
2023 roku.
• 3 575 429 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 189 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 605 400 zł w
2024 roku.
• 6 933 376 zł w
2023 roku.
• 4 488 482 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji For2 wynosi 37 792 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 563 307 zł a 88 337 636 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 005 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 792 349 zł w 2024 roku.
• 40 487 184 zł w 2023 roku.
• 26 062 784 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji For2 wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji For2 wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,322% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
For2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla For2 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,42 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,42 mln zł w 2024 roku.
• 3,73 mln zł w 2023 roku.
• 2,87 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 653
zł.
Koszty operacyjne For2 wyniosły 7 617 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 653 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 44 766 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów For2 wyniosła 58 686 971 zł.
a
ktywa trwałe to 47 345 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 341 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 686 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 084 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 602 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 363 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 686 971 zł w 2024 roku.
• 57 866 971 zł w 2023 roku.
• 59 144 002 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 216.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 254.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania For2 wyniosły 36 602 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 686 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 059 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 602 562 zł w 2024 roku
• 39 208 452 zł w 2023 roku
• 44 796 636 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja For2 wykazała przychody na poziomie 14 164 661 zł.
Organizacja zarobiła 3 806 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 859 654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 946 484 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 122 808 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 859 654 zł w 2024 roku
• 729 939 zł w 2023 roku
• 94 927 zł w 2022 roku
Organizacja For2 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wawrzkowicz Jan
posiada 1500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.