SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2, 2. WSPÓLNICY W TRYBIE ART. 117 KSH POZBAWILI PRAWA REPREZENTACJI SPÓŁKI NASTĘPUJĄCYCH KOMPLEMENTARIUSZY SPÓŁKI: ZENONA SZYMAŃSKIEGO I OLIWIĘ BOGUSZEWSKĄ. WSPÓLNIKAMI KOMPLEMENTARIUSZAMI UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SA: TOMASZ BRYCZKOWSKI JAKO WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ LUB OSOBA LUB OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD ORGANU KOMPLEMENTARIUSZA „PILOT INTERNATIONAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI TEJ SPÓŁKI. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Organizacja Pilot International osiągnęła 243 059 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 241 272 958 zł. Pozostałe przychody to 1 786 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 309 867 zł.
Zysk netto wyniósł 4 963 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 267 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 059 282 zł w 2024 roku.
• 267 333 786 zł w 2023 roku.
• 384 594 815 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 303 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 963 091 zł w 2024 roku.
• 3 579 982 zł w 2023 roku.
• 19 535 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pilot International wynosi 7,4 mln zł.
EBITDA Pilot International wynosi 7,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
608 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 397 022 zł w
2024 roku.
• 6 638 430 zł w
2023 roku.
• 26 421 070 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
624 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 648 218 zł w
2024 roku.
• 6 895 672 zł w
2023 roku.
• 26 716 971 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pilot International wynosi 188 722 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 830 617 zł a 607 648 206 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 063 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 722 502 zł w 2024 roku.
• 205 748 501 zł w 2023 roku.
• 352 560 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pilot International wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,19% w 2024 roku.
• 2,14% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pilot International wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pilot International charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pilot International wynosi 3,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 993 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 993 tys. zł a 9,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
307 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,78 mln zł w 2024 roku.
• 4,92 mln zł w 2023 roku.
• 7,96 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 993 tys. zł w 2024 roku.
• 716 tys. zł w 2023 roku.
• 3,91 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,65 mln zł w 2024 roku.
• 10,57 mln zł w 2023 roku.
• 15,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 179 658
zł.
Koszty operacyjne Pilot International wyniosły 233 875 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
758 617 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 179 658 zł w 2024 roku
• 6 019 550 zł w 2023 roku
• 5 182 237 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pilot International wyniosła 48 102 801 zł.
a
ktywa trwałe to 3 998 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 103 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 102 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 107 489 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 38 995 312 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 224 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 102 801 zł w 2024 roku.
• 53 208 064 zł w 2023 roku.
• 72 024 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pilot International wyniosły 38 995 312 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 102 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 332 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 38 995 312 zł w 2024 roku
• 35 599 997 zł w 2023 roku
• 47 995 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pilot International wykazała przychody na poziomie 243 059 282 zł.
Organizacja zarobiła 6 455 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 492 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 963 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 492 758 zł w 2024 roku
• 1 040 685 zł w 2023 roku
• 5 034 570 zł w 2022 roku
Organizacja Pilot International wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki