Sprzedaż biletów na koncerty, spektakle, wystawy i wydarzenia sportowe.|Organizacja Międzynarodowej Giełdy Biżuterii i Minerałów.|Dostępność biletów w różnych kategoriach cenowych.|Wsparcie dla organizatorów wydarzeń w zakresie promocji i sprzedaży.
Interticket Polska to wiodąca platforma sprzedaży biletów online, która umożliwia zakup biletów na różnorodne wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Umożliwia uczestnictwo w koncertach, spektaklach, wystawach i festiwalach, a także w wydarzeniach sportowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i funkcji przeszukiwania, klienci mogą łatwo znaleźć i nabyć bilety na interesujące ich wydarzenia. Interticket Polska angażuje się także w organizację oraz promocję wydarzeń, co czyni ją kompleksowym partnerem zarówno dla klientów, jak i organizatorów. Organizacja wyróżnia się silnym naciskiem na jakość obsługi klienta oraz ciągła poprawę doświadczeń zakupowych, co przyczynia się do rosnącej popularności platformy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Interticket Polska osiągnęła 8 223 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 118 699 zł. Pozostałe przychody to 104 665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 350 562 zł.
Strata netto wyniosła 231 863 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 551 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 223 364 zł w 2022 roku. • 3 723 589 zł w 2021 roku. • 2 548 812 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -231 863 zł w 2022 roku. • -384 775 zł w 2021 roku. • -298 775 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Interticket Polska wynosi 5 482 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 20 558 410 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 390 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 482 243 zł w 2022 roku. • 2 482 393 zł w 2021 roku. • 1 699 208 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Interticket Polska wynosi 2 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Interticket Polska wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2022 roku. • 2,69% w 2021 roku. • 2,69% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Interticket Polska wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,65% w 2022 roku. • 3,09% w 2021 roku. • 1,99% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Interticket Polska charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Interticket Polska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 325 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 325 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 325 tys. zł w 2022 roku. • 144 tys. zł w 2021 roku. • 101 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
320 234
zł.
Koszty operacyjne Interticket Polska wyniosły
8 336 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 320 234 zł w 2022 roku • 275 005 zł w 2021 roku • 254 914 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2022 roku •
7% w 2021 roku •
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Interticket Polska wyniosła 227 054 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 054 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 239 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 466 110 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 227 054 zł w 2022 roku. • 143 493 zł w 2021 roku. • 266 864 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -102%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Interticket Polska wyniosły 2 466 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 054 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,086%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 466 110 zł w 2022 roku • 2 150 686 zł w 2021 roku • 1 889 282 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1086% w 2022 roku • 1499% w 2021 roku • 708% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Interticket Polska wykazała przychody na poziomie 8 223 364 zł.
Organizacja zarobiła -231 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -231 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Interticket Polska wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 96% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 3 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+3 dni18-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ojt Kft. posiada 52
udziałów,
które stanowią
52.0% firmy.
Pb & Pg posiada 48
udziałów,
które stanowią
48.0% firmy.
Największym udziałowcem od 16.06.2023 jest Ojt Kft. kontrolujący 52% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2011 do 16.06.2023: • Interticket.com, Inc. (50% udziałów) • Ticketstreet.com, Inc. (50% udziałów)