Organizacja KB Consulting osiągnęła 1 120 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 109 615 zł. Pozostałe przychody to 10 693 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 316 zł.
Zysk netto wyniósł 903 299 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -185 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 120 307 zł w 2024 roku.
• 1 009 979 zł w 2023 roku.
• 897 295 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 903 299 zł w 2024 roku.
• 814 245 zł w 2023 roku.
• 664 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KB Consulting wynosi 986 tys. zł.
EBITDA KB Consulting wynosi 1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
148 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 985 920 zł w
2024 roku.
• 916 679 zł w
2023 roku.
• 782 591 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
139 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 001 242 zł w
2024 roku.
• 933 014 zł w
2023 roku.
• 803 026 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KB Consulting wynosi 5 399 933 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 039 868 zł a 12 646 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 399 933 zł w 2024 roku.
• 4 403 954 zł w 2023 roku.
• 3 444 486 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KB Consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KB Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 055
zł.
Koszty operacyjne KB Consulting wyniosły 123 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-80 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 055 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KB Consulting wyniosła 1 533 104 zł.
a
ktywa trwałe to 1 182 251 zł.
a
ktywa obrotowe to 350 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 533 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 386 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 533 104 zł w 2024 roku.
• 774 137 zł w 2023 roku.
• 389 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KB Consulting wyniosły 146 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 533 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 614 zł w 2024 roku
• 142 595 zł w 2023 roku
• 139 444 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KB Consulting wykazała przychody na poziomie 1 120 307 zł.
Organizacja zarobiła 992 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 903 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 674 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 718 zł w 2024 roku
• 82 546 zł w 2023 roku
• 71 814 zł w 2022 roku