SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU Z TYM, ŻE PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI JEDNOOSOBOWO O ILE ZOBOWIĄZANIE LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM NIE PRZEKRACZA WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ.
Organizacja Biuro osiągnęła 155 604 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 155 604 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 211 368 zł.
Strata netto wyniosła 55 764 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 604 zł w 2024 roku.
• 331 641 zł w 2023 roku.
• 590 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 764 zł w 2024 roku.
• 70 638 zł w 2023 roku.
• 251 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Biuro wynosi -56 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 764 zł w
2024 roku.
• 77 722 zł w
2023 roku.
• 293 361 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 764 zł w
2024 roku.
• 77 722 zł w
2023 roku.
• 293 361 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro wynosi 103 736 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 389 009 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -20 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 103 736 zł w 2024 roku.
• 503 646 zł w 2023 roku.
• 1 400 760 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 021
zł.
Koszty operacyjne Biuro wyniosły 211 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 357 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 021 zł w 2024 roku
• 163 530 zł w 2023 roku
• 95 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro wyniosła 31 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -181 017 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 628 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 611 zł w 2024 roku.
• 107 584 zł w 2023 roku.
• 73 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -176%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro wyniosły 212 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 673%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 628 zł w 2024 roku
• 266 274 zł w 2023 roku
• 399 029 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 673% w 2024 roku
• 248% w 2023 roku
• 546% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro wykazała przychody na poziomie 155 604 zł.
Organizacja zarobiła -55 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7084 zł w 2023 roku
• 40 612 zł w 2022 roku