Organizacja Centrum osiągnęła 6 236 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 236 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 050 000 zł.
Zysk netto wyniósł 186 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 758 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 236 000 zł w 2024 roku.
• 4 446 000 zł w 2023 roku.
• 3 538 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 000 zł w 2024 roku.
• 268 000 zł w 2023 roku.
• -211 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 187 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi 721 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 187 000 zł w
2024 roku.
• 269 000 zł w
2023 roku.
• -211 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 721 000 zł w
2024 roku.
• 441 000 zł w
2023 roku.
• -91 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 5 409 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
508 500 zł a 15 590 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 400 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 409 833 zł w 2024 roku.
• 4 459 000 zł w 2023 roku.
• 2 580 667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 968 000
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 6 049 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
546 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 968 000 zł w 2024 roku
• 2 547 000 zł w 2023 roku
• 2 022 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
61% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 1 461 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 408 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 461 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 678 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 783 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 461 000 zł w 2024 roku.
• 1 373 000 zł w 2023 roku.
• 633 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 783 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 461 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 783 000 zł w 2024 roku
• 809 000 zł w 2023 roku
• 337 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 6 236 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku