WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Doradztwo w zakresie energii odnawialnej i fotowoltaiki
Import surowców energetycznych z eliminacją pośredników
Instalacje PV dla przedsiębiorstw i różnych sektorów
Systemy magazynowania energii dla firm
Kompleksowe wsparcie: od rekomendacji po obsługę posprzedażową
Investment Consulting & PV+S Enterprise to firma, która z sukcesem angażuje się w dziedzinie doradztwa i konsultingu dla firm w Polsce. Powstała w 2018 roku, a jej misją jest wspieranie przedsiębiorstw w transformacji energetycznej, wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań opartych na energii odnawialnej oraz optymalizacji procesów biznesowych. W odpowiedzi na kryzys energetyczny, spowodowany konfliktem w Ukrainie, firma utworzyła zespół ekspertów zajmujących się bezpośrednim importem surowców energetycznych, co eliminuje pośredników i obniża koszty. Investment Consulting specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z fotowoltaiką, oferując instalacje PV dla różnych sektorów, w tym rolnictwa, sportu oraz aglomeracji miejskich. Dodatkowo, firma dostarcza rozwiązania z zakresu magazynowania energii, co znacząco zwiększa oszczędności dla przedsiębiorstw. Klientom zapewnia pełne wsparcie w zakresie rekomendacji, zakupu, montażu oraz obsługi posprzedażowej, co buduje zaufanie i bezpieczeństwo inwestycji. W perspektywie krótkoterminowej, firma koncentruje się na zwrocie z inwestycji, który maksymalizuje korzyści z przyjęcia zerowych śladów węglowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Investment Consulting Enterprise osiągnęła 35 959 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 085 123 zł. Pozostałe przychody to 874 690 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 280 118 zł.
Strata netto wyniosła 10 194 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 137 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 959 813 zł w 2024 roku.
• 141 564 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 456 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 194 995 zł w 2024 roku.
• -36 873 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Investment Consulting Enterprise wynosi -10,16 mln zł.
EBITDA Investment Consulting Enterprise wynosi -10,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 450 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 155 944 zł w
2024 roku.
• -33 398 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 444 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 116 923 zł w
2024 roku.
• -28 526 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Investment Consulting Enterprise wynosi 23 973 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 89 899 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 416 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 973 209 zł w 2024 roku.
• 124 085 zł w 2023 roku.
• 57 364 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investment Consulting Enterprise wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investment Consulting Enterprise wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,833% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,9% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Investment Consulting Enterprise charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Investment Consulting Enterprise wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,4 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,4 mln zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 229 885
zł.
Koszty operacyjne Investment Consulting Enterprise wyniosły 45 241 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
175 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 229 885 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Investment Consulting Enterprise wyniosła 30 354 804 zł.
a
ktywa trwałe to 416 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 938 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 354 804 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 055 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 410 187 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 324 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 354 804 zł w 2024 roku.
• 133 917 zł w 2023 roku.
• 79 437 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła -29%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Investment Consulting Enterprise wyniosły 40 410 187 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 354 804 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 771 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 410 187 zł w 2024 roku
• 94 305 zł w 2023 roku
• 2952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Investment Consulting Enterprise wykazała przychody na poziomie 35 959 813 zł.
Organizacja zarobiła -10 194 995 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 194 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1814 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Investment Consulting Enterprise wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kdyrbayev Zhiger
posiada 67 udziałów,
które stanowią 33.5% firmy.