Organizacja UNI Consulting Poland osiągnęła 694 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 694 056 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 655 265 zł.
Zysk netto wyniósł 38 791 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 694 056 zł w 2024 roku.
• 747 939 zł w 2023 roku.
• 703 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 791 zł w 2024 roku.
• 57 012 zł w 2023 roku.
• 71 603 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT UNI Consulting Poland wynosi 46 tys. zł.
EBITDA UNI Consulting Poland wynosi 46 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 054 zł w
2024 roku.
• 66 075 zł w
2023 roku.
• 84 926 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 054 zł w
2024 roku.
• 66 075 zł w
2023 roku.
• 101 940 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji UNI Consulting Poland wynosi 2 006 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 907 zł a 7 405 835 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 006 461 zł w 2024 roku.
• 2 128 936 zł w 2023 roku.
• 2 154 917 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UNI Consulting Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
UNI Consulting Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 708
zł.
Koszty operacyjne UNI Consulting Poland wyniosły 648 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 708 zł w 2024 roku
• 84 000 zł w 2023 roku
• 129 908 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów UNI Consulting Poland wyniosła 1 907 609 zł.
a
ktywa trwałe to 1 651 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 907 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 851 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 150 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 907 609 zł w 2024 roku.
• 1 923 978 zł w 2023 roku.
• 1 920 217 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania UNI Consulting Poland wyniosły 56 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 907 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 150 zł w 2024 roku
• 54 297 zł w 2023 roku
• 53 846 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja UNI Consulting Poland wykazała przychody na poziomie 694 056 zł.
Organizacja zarobiła 46 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 791 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7263 zł w 2024 roku
• 8830 zł w 2023 roku
• 11 392 zł w 2022 roku
Organizacja UNI Consulting Poland wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Największym udziałowcem od 05.08.2010 jest
Sampławski Krzysztof
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2007 do 05.08.2010
był Sampławski Krzysztof
kontrolując 42% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2001 do 21.09.2007:
• Sampławski Krzysztof (33% udziałów)
• Niemczyk Tomasz (33% udziałów)
• Borkowski Piotr (33% udziałów)