SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 10-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Realizacja domów prefabrykowanych z szybkim czasem budowy do 3 miesięcy.
Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych jako Generalny Wykonawca.
Szerokie możliwości personalizacji projektów według potrzeb klientów.
Redukcja odpadów budowlanych oraz lepsza efektywność energetyczna budynków.
Obsługa inwestorów, deweloperów oraz osób prywatnych z własnymi projektami.
PREFORT to nowoczesna firma budowlana, która specjalizuje się w realizacji budynków i domów prefabrykowanych. Działają jako Generalny Wykonawca, co oznacza, że kompleksowo zarządzają procesem budowy, począwszy od planowania po finalizację projektów. Jednym z linii charakterystycznych dla PREFORT jest niezwykle szybka realizacja budynków – czas budowy wynosi zaledwie trzy miesiące od momentu rozpoczęcia prac. Prefabrykacja, realizowana w kontrolowanych warunkach fabrycznych, zapewnia szereg korzyści, takich jak zredukowany czas budowy, możliwość pełnej personalizacji projektów, większa odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, a także ograniczenie ilości odpadów budowlanych. Dodatkowo domy prefabrykowane zapewniają wyjątkowe właściwości energooszczędne oraz wytrzymałość na różne czynniki zewnętrzne, co czyni je trwałym i ekonomicznym rozwiązaniem. PREFORT obsługuje różnorodne grupy klientów – od inwestorów i deweloperów, przez osoby z własnymi projektami, po rodziny pragnące zrealizować swoje marzenia o idealnym miejscu do życia. Dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług, a także do budowania długotrwałych relacji z klientami poprzez profesjonalne doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prefort osiągnęła 1 523 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 523 307 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 265 400 zł.
Zysk netto wyniósł 257 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 523 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 523 307 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 257 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 907 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prefort wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Prefort wynosi 287 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prefort wynosi 2 248 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 930 zł a 3 808 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 248 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 248 098 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prefort wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Prefort charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 698
zł.
Koszty operacyjne Prefort wyniosły 1 235 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
238 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 698 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prefort wyniosła 370 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 370 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 314 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 314 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 70 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prefort wyniosły 102 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 314 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 407 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prefort wykazała przychody na poziomie 1 523 307 zł.
Organizacja zarobiła 287 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 499 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 499 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Prefort wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.