SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Działalność obejmująca różnorodne branże, w tym budownictwo i przemysł.
Szeroki zakres usług wyceny, w tym sprzętu medycznego i laboratoryjnego.
Proces wyceny podzielony na trzy etapy: pozyskiwanie informacji, oględziny, dostarczenie wyników.
Zrealizowane wyceny dla banków, firm leasingowych oraz instytucji publicznych.
PRO EVALUATION to firma specjalizująca się w wycenie maszyn, urządzeń oraz ruchomości, działająca na terenie całej Polski. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu, organizacja oferuje kompleksowe usługi wyceny, które obejmują różnorodne branże, takie jak budownictwo, rolnictwo, przemysł, a także specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. Proces wyceny koncentruje się na trzech kluczowych etapach: pozyskiwaniu informacji o przedmiocie wyceny, ustaleniu terminu oględzin oraz finalizacji transakcji i dostarczeniu wyniku wyceny klientowi. PRO EVALUATION wyróżnia się również szerokim zakresem działań, obejmującym wycenę maszyn budowlanych, drogowych, rolniczych oraz wyposażenia medycznego. W firmowym portfolio znajdują się setki rzetelnie przygotowanych raportów dla banków, firm leasingowych, urzędów i innych instytucji, co potwierdza ich renomę w branży. Misją PRO EVALUATION jest zapewnienie satysfakcji klientów poprzez terminowe i wiarygodne realizacje, a ich zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych rzeczoznawców zestawiających umiejętności techniczne z wiedzą o rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PRO Evaluation osiągnęła 514 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 514 891 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 581 853 zł.
Strata netto wyniosła 66 962 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 514 891 zł w 2024 roku.
• 195 290 zł w 2023 roku.
• 84 407 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 962 zł w 2024 roku.
• 97 021 zł w 2023 roku.
• 7932 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PRO Evaluation wynosi 375 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 287 227 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 125 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 375 503 zł w 2024 roku.
• 600 741 zł w 2023 roku.
• 97 697 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PRO Evaluation wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PRO Evaluation charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 402
zł.
Koszty operacyjne PRO Evaluation wyniosły 581 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 402 zł w 2024 roku
• 15 704 zł w 2023 roku
• 11 768 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PRO Evaluation wyniosła 49 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 961 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 961 zł w 2024 roku.
• 115 998 zł w 2023 roku.
• 14 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -134%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -156%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PRO Evaluation wyniosły 6971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6971 zł w 2024 roku
• 6045 zł w 2023 roku
• 1554 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PRO Evaluation wykazała przychody na poziomie 514 891 zł.
Organizacja zarobiła -66 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 962 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9595 zł w 2023 roku
• 785 zł w 2022 roku
Organizacja PRO Evaluation wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.