Placówka diagnostyczna i szkoleniowa z zakresu psychologii i psychiatrii sądowej
Usług dla sądów, prokuratur, policji i kancelarii prawnych
Indywidualne podejście do klienta i merytorycznie wartościowe opinie
Szybkie terminy badań i wydania ekspertyz
Zespół doświadczonych psychologów i psychiatrów sądowych
Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej im. dr Ewy Milewskiej (IPPS) to placówka, która powstała w 2014 roku z inicjatywy dr Ewy Milewskiej, znanej psycholog klinicznej, która przyczyniła się do popularyzacji wiedzy na temat psychologii sądowej w Polsce. Instytut koncentruje się na działalności diagnostycznej i szkoleniowej, zapewniając wysokiej jakości usługi w obszarze psychologii i psychiatrii sądowej. Specjalistyczna oferta IPPS obejmuje badania i wydawanie opinii dla sądów, prokuratur, policji, kancelarii adwokackich oraz klientów indywidualnych. Przygotowywane ekspertyzy wyróżniają się wysoką wartością merytoryczną, a pracownicy instytutu stosują indywidualne podejście do każdej sprawy, co przekłada się na ich skuteczność i rzetelność. Instytut dysponuje doświadczonym zespołem specjalistów, co zapewnia profesjonalizm oraz obiektywizm w podejściu do diagnozowania i opiniowania. Dzięki uproszczonej księgowości, klienci mogą łatwiej zarządzać formalnościami związanymi z obsługą prawną. Instytut cieszy się zaufaniem wielu klientów, co potwierdzają pozytywne opinie oraz wysoka liczba wydanych ekspertyz.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instytut osiągnęła 237 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 237 434 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 957 zł.
Zysk netto wyniósł 121 477 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 434 zł w 2024 roku.
• 269 278 zł w 2023 roku.
• 143 918 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 477 zł w 2024 roku.
• 158 644 zł w 2023 roku.
• 65 125 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instytut wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Instytut wynosi 121 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 757 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 477 zł w
2024 roku.
• 158 706 zł w
2023 roku.
• 65 125 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 121 477 zł w
2024 roku.
• 158 706 zł w
2023 roku.
• 65 125 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instytut wynosi 707 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 883 zł a 1 700 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 707 078 zł w 2024 roku.
• 882 845 zł w 2023 roku.
• 380 949 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instytut wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Instytut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 550
zł.
Koszty operacyjne Instytut wyniosły 115 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8188 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 550 zł w 2024 roku
• 28 440 zł w 2023 roku
• 27 450 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instytut wyniosła 103 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 103 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 83 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 147 zł w 2024 roku.
• 118 460 zł w 2023 roku.
• 41 520 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 118%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instytut wyniosły 19 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 303 zł w 2024 roku
• 26 792 zł w 2023 roku
• 8846 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instytut wykazała przychody na poziomie 237 434 zł.
Organizacja zarobiła 121 477 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 477 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Instytut wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
INSTYTUT PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII SĄDOWEJ IM. DR EWY MILEWSKIEJ, OLEWNICZAK