SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Przychody operacyjne wyniosły 88 369 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 146 zł.
Zysk netto wyniósł 6223 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 370 zł w 2024 roku.
• 54 425 zł w 2023 roku.
• 67 584 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6223 zł w 2024 roku.
• -18 863 zł w 2023 roku.
• -2915 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FFX wynosi 85 396 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1592 zł a 220 924 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 396 zł w 2024 roku.
• 36 283 zł w 2023 roku.
• 56 128 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FFX wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FFX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 324
zł.
Koszty operacyjne FFX wyniosły 80 847
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 324 zł w 2024 roku
• 45 993 zł w 2023 roku
• 28 537 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FFX wyniosła 18 011 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4374 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 011 zł w 2024 roku.
• 11 830 zł w 2023 roku.
• 31 431 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 293%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FFX wyniosły 15 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 889 zł w 2024 roku
• 15 930 zł w 2023 roku
• 16 668 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 135% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FFX wykazała przychody na poziomie 88 370 zł.
Organizacja zarobiła 7063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 840 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6223 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 840 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku