Organizacja Lucky Ossa osiągnęła 359 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 359 078 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 483 zł.
Zysk netto wyniósł 164 594 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 359 078 zł w 2025 roku.
• 306 377 zł w 2024 roku.
• 281 610 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 164 594 zł w 2025 roku.
• 90 055 zł w 2024 roku.
• 98 570 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucky Ossa wynosi 1 024 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
127 196 zł a 2 304 322 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 024 959 zł w 2025 roku.
• 635 765 zł w 2024 roku.
• 659 696 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucky Ossa wynosi 182 tys. zł.
EBITDA Lucky Ossa wynosi 182 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lucky Ossa wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,254% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2025 roku.
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucky Ossa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Lucky Ossa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lucky Ossa wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 59 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 59 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2025 roku.
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2025 roku.
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 59 tys. zł w 2025 roku.
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 459
zł.
Koszty operacyjne Lucky Ossa wyniosły 177 389
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 459 zł w 2025 roku
• 123 308 zł w 2024 roku
• 117 186 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2025 roku
•
60% w 2024 roku
•
70% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucky Ossa wyniosła 193 756 zł.
a
ktywa obrotowe to 193 756 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 756 zł w 2025 roku.
• 110 576 zł w 2024 roku.
• 113 171 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucky Ossa wyniosły 24 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 162 zł w 2025 roku
• 15 520 zł w 2024 roku
• 9601 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2025 roku
• 14% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucky Ossa wykazała przychody na poziomie 359 078 zł.
Organizacja zarobiła 181 603 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 164 594 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 009 zł w 2025 roku
• 9325 zł w 2024 roku
• 9855 zł w 2023 roku