SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - TAK PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, JAK I WIELOOSOBOWYM - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNE ZA WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ (JEDNORAZOWO LUB W OKRESIE ROCZNYM) POWYŻEJ 15 000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW, GDZIE PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Badania termograficzne w celu identyfikacji wad budowlanych
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji i wykończeń
Usługi audytów technicznych nieruchomości
Odbiór.pl to wiodąca firma w Polsce, specjalizująca się w usługach związanych z technicznym odbiorem mieszkań i domów. Dzięki zespołowi doświadczonych inżynierów, firma oferuje kompleksowe wsparcie klientom, którzy chcą upewnić się, że ich nowe lokum spełnia wszelkie normy budowlane i jest wolne od ukrytych wad. Specjalnością Odbiór.pl jest przeprowadzanie odbioru mieszkań z rynku pierwotnego, gdzie weryfikowane są m.in. stany ścian, kąty, wilgotności oraz prawidłowość instalacji elektrycznych. Wśród dostępnych usług znajduje się również przegląd techniczny mieszkań i domów na rynku wtórnym, audyt wykonanego remontu czy badania termograficzne, które pozwalają na identyfikację mostków termicznych i wycieków. Odbiór.pl korzysta z nowoczesnych narzędzi pomiarowych, co pozwala na dokładne diagnozowanie problemów, co często prowadzi do znaczących oszczędności. Firma dbając o jakość swoich usług, zapewnia zatrudnienie jedynie wykwalifikowanych inżynierów, którzy przechodzą odpowiednie szkolenia oraz poznają wszelkie sztuczki deweloperów. Misją Odbiór.pl jest pomoc klientom w ochronie ich inwestycji poprzez dokładny odbiór techniczny, który pozwoli na zgłoszenie ewentualnych usterek przed podpisaniem umowy przenoszącej własność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Odbiór osiągnęła 194 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 989 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 283 zł.
Strata netto wyniosła 20 294 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 989 zł w 2024 roku.
• 176 620 zł w 2023 roku.
• 194 697 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 294 zł w 2024 roku.
• 15 556 zł w 2023 roku.
• -6254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odbiór wynosi -20 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odbiór wynosi 129 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 487 471 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 570 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 992 zł w 2024 roku.
• 179 971 zł w 2023 roku.
• 129 798 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odbiór wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Odbiór charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 210 024
zł.
Koszty operacyjne Odbiór wyniosły 215 283
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 210 024 zł w 2024 roku
• 117 892 zł w 2023 roku
• 178 102 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
73% w 2023 roku
•
89% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odbiór wyniosła 15 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 566 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 250 zł w 2024 roku.
• 59 289 zł w 2023 roku.
• 15 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -133%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odbiór wyniosły 47 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 312%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 566 zł w 2024 roku
• 71 312 zł w 2023 roku
• 43 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 312% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 278% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odbiór wykazała przychody na poziomie 194 989 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Odbiór wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.