Organizacja Biuro Rachunkowe Safety TAX osiągnęła 127 474 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 474 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 131 zł.
Zysk netto wyniósł 38 343 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 474 zł w 2024 roku.
• 96 472 zł w 2023 roku.
• 84 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 343 zł w 2024 roku.
• 20 391 zł w 2023 roku.
• 5026 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Rachunkowe Safety TAX wynosi 43 tys. zł.
EBITDA Biuro Rachunkowe Safety TAX wynosi 43 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Rachunkowe Safety TAX wynosi 294 898 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 543 zł a 536 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 294 898 zł w 2024 roku.
• 173 666 zł w 2023 roku.
• 88 870 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Rachunkowe Safety TAX wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Rachunkowe Safety TAX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -7893
zł.
Koszty operacyjne Biuro Rachunkowe Safety TAX wyniosły -84 583
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1128 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -7893 zł w 2024 roku
• -2842 zł w 2023 roku
• -510 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Rachunkowe Safety TAX wyniosła 178 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 178 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 178 563 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 75 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 172 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 178 563 zł w 2024 roku.
• 39 556 zł w 2023 roku.
• 48 193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Rachunkowe Safety TAX wyniosły 103 172 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 178 563 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 172 zł w 2024 roku
• 2508 zł w 2023 roku
• 31 536 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Rachunkowe Safety TAX wykazała przychody na poziomie 127 474 zł.
Organizacja zarobiła 42 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 343 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4160 zł w 2024 roku
• 2322 zł w 2023 roku
• 905 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro Rachunkowe Safety TAX wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.