SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Promyk Ośrodek osiągnęła 2 566 789 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 566 789 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 181 213 zł.
Zysk netto wyniósł 385 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 328 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 566 789 zł w 2024 roku.
• 2 236 684 zł w 2023 roku.
• 1 734 094 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 576 zł w 2024 roku.
• 492 482 zł w 2023 roku.
• 291 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promyk Ośrodek wynosi 430 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 429 774 zł w
2024 roku.
• 541 584 zł w
2023 roku.
• 321 701 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promyk Ośrodek wynosi 3 580 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
326 518 zł a 6 416 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 580 014 zł w 2024 roku.
• 3 867 747 zł w 2023 roku.
• 2 732 224 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promyk Ośrodek wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Promyk Ośrodek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 771 638
zł.
Koszty operacyjne Promyk Ośrodek wyniosły 2 137 016
zł.
Wynagrodzenia stanowią 83%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
226 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 771 638 zł w 2024 roku
• 1 555 500 zł w 2023 roku
• 1 279 593 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
83% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
91% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promyk Ośrodek wyniosła 746 189 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 745 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 746 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 435 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 310 832 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 746 189 zł w 2024 roku.
• 558 005 zł w 2023 roku.
• 568 281 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promyk Ośrodek wyniosły 310 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 746 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 310 832 zł w 2024 roku
• 15 742 zł w 2023 roku
• 22 426 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promyk Ośrodek wykazała przychody na poziomie 2 566 789 zł.
Organizacja zarobiła 429 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 461 zł w 2024 roku
• 49 084 zł w 2023 roku
• 29 491 zł w 2022 roku