Organizacja TZW Maszyny Budowlane osiągnęła 884 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 884 383 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 838 333 zł.
Zysk netto wyniósł 46 050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 884 383 zł w 2024 roku.
• 593 554 zł w 2023 roku.
• 835 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 050 zł w 2024 roku.
• -143 348 zł w 2023 roku.
• -57 360 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TZW Maszyny Budowlane wynosi 46 tys. zł.
EBITDA TZW Maszyny Budowlane wynosi 132 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 085 zł w
2024 roku.
• -143 301 zł w
2023 roku.
• -58 617 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 579 zł w
2024 roku.
• -29 571 zł w
2023 roku.
• 60 513 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TZW Maszyny Budowlane wynosi 787 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 149 zł a 2 210 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 787 939 zł w 2024 roku.
• 395 702 zł w 2023 roku.
• 644 276 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TZW Maszyny Budowlane wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TZW Maszyny Budowlane charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 95 475
zł.
Koszty operacyjne TZW Maszyny Budowlane wyniosły 838 298
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 95 475 zł w 2024 roku
• 79 856 zł w 2023 roku
• 103 028 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TZW Maszyny Budowlane wyniosła 337 637 zł.
a
ktywa trwałe to 24 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 313 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 865 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 637 zł w 2024 roku.
• 677 020 zł w 2023 roku.
• 591 335 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 244%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TZW Maszyny Budowlane wyniosły 318 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 772 zł w 2024 roku
• 704 205 zł w 2023 roku
• 475 173 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TZW Maszyny Budowlane wykazała przychody na poziomie 884 383 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku